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    莆田IATF16949认证审核-汽车质量管理体系认证

    更新时间:2025-05-23   浏览数:36
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:福建省厦门湖里区  
    产品数量:9999.00次
    价格:面议
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    一、行政部及人事部
    1、 年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、签发记录
    2、 岗位职责说明书、岗位人员名单
    3、 岗前培训记录,转岗培训记录、转正考核记录
    4、 员工满意度调查并准备好总结报告
    5、 KPI(年度培训计划达成率、员工满意度
    二、销售部
    1、 汽车类产品调查问卷、汽车客户清单、客户要求清单、与客户签订的相关协议
    2、 订单评审记录表、订单变更记录
    3、 客户满意度调查并基于实际业绩数据做好总结报告
    4、 汽车产品绩效表
    5、 样品申请单、样品的评审记录
    6、 相关客户质量协议、订单记录
    7、 产品对应的国家标准、行业标准、客户要求记录
    8、 APQP相关资料
    9、 P**相关资料
    10、合格供应商名录、供应商调查表、供应商资料收集
    11、供应商审核计划、供应商审核报告、供应商整改回复
    三、品质部
    1、进料检验报告
    2、商纠正预防措施报告
    3、库存品品质状况检查记录、**期物料重检记录
    4、件检验报告、制程巡检记录
    5、成品检验日报表、出货检验报告
    6、客户投诉清单、客户投诉处理记录
    四、生产部
    1、生产日报表
    2、工装模具清单、设备保养计划、设备保养点检表、工装使用寿命记录
    3、产品记录、入库记录
    4、设备清单并标注关键设备
    五、仓库
    1、收、发料记录
    2、现场管理
    3、过期物料的处理记录
    4、物料批次管理
    5、不合格隔离存放
    六、文控中心
    1、文件管制总览表
    2、手册、程序书、技术文件
    3、文件制定、修订、废止记录
    4、文件审核权限一览表
    5、品质记录保存期限一览表
    6、外来文件登记、保存
    8、文件发放回收记录
    七、管理者代表
    1、制定三年经营计划、并统计本年度的达成情况
    2、组织内部审核、产品审核、过程审核,做好计划表、检查表、不符合报告、总结报告
    3、组织管理评审,做好总结报告、改善措施报告、管理评审记录
    八、财务部
    1、提供质量损失成本分析报告
    2、KPI,要有一年的绩效数据
    风险的可接受准则
    风险可接受准则是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可接受,通过对风险的严重度和风险的发生频率及风险可检测度评价后,通过计算风险系数确定是否对风险采取措施.风险系数的计算如下公式:
    风险系数=风险严重度x风险发生频度x风险可检测度
    下表为风险风险系数的范围及当风险系数达到一定值时应对风险采取的措施:
    莆田IATF16949认证审核
    采购部通过实施质量管理体系以来,在工作上主要改善体现在以下几个方面:
    一、 建立采购制度,规范采购行为:
    1、 以《采购管理程序》规范采购的管理。主要从采购源头抓起,对物料的需求进行管理,建立物料需求统计,再提出采购申请。
    2、 对于新物料的采购,需货比三家,从、品质、配合度三方面进行考核,合格后,先送样确认,样品确认合格后才进行批量采购。
    3、 物料采购需填写订购单,经部门经理批准后,传真给供应商。订购单应详细写明订购的材料规格、数量、需求日期等,结构复杂的材料,应附上图纸或样品。
    4、 建立采购部与生产部人员的沟通渠道。采购部对供应商的来料日期预先知会采购员,如供应商交货有延迟的可能,采购员与供应商沟通,确认交货日期后,由采购员通知物控人员,以方便生管进行生产计划调整。
    5、 对供应商来料不良时,由仓库用联络单或检验报表通知采购员,采购员及时通知厂商要求供应商进行整改。采购员负责追踪整改效果。对表现较差的供应商,采购部将会予以淘汰。
    二、 建立供应商管理制度: 
    1、 在《采购管理程序》同样也规范了供应商的管理,建立完善的供应商资料。
    2、 对新供应商的选择主要从品质、交货期、配合度三方面进行考核。通过初步选择后,确定二、三家,再进行询价、比价、议价后,选择一家进行送样品确认。经样品确认合格后,再进行批量采购。
    3、 供应商的进料经品管部检验,如不合格,仓库不给予入库。仓库凭品管部的检验报表通知采购部。由采购员通知供应商整改。
    4、 对供应商进行定期考核,确保供应商后续符合要求。供应商的考核每年执行一次,主要从交期、品质、、配合度等方面进行考核,采购主管负责评核。
    5、 对考核不合格的供应商,由采购部向供应商提出改善要求并确认改善效果,整改效果不好的厂商由采购取消其。
    莆田IATF16949认证审核
    严重度判定过程中,当多个因素的判定其严重程度不一致时,应遵循从严原则进行判定,即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时,依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后,将严重等级数字填入『风险和机遇评估分析表』中。
    风险的发生频率评价准则:
    风险的发生频率是指潜在风险出现的频率,为便于识别和定义,将风险频度定义为5级,如下所示:
    a. 少发生;    b. 很少发生;    c. 偶尔发生;
    d. 有时发生;   e. 经常发生;
    通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度,风险的发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准则:
    莆田IATF16949认证审核
    如果收到客户退货品时,市场部与仓库时间确认退货数量,并通知品保部确认检验。品保部依照《不合格品控制程序》进行处理并作相应标识,不合格报废品贴上红色报废标签,并放置于不合格品区,报废审核后退回仓库处理。
    产品的追溯:
    原材料不良追溯:
    IQC在检验中发现为原物料不良缺陷时,将不良品标示,区分,隔离,同时依据原物料批号,对库存物料暂扣,并向供货商反馈批次,数量,不良现象等详细状况,要求供货商确认并追溯库存产品。
    IPQC在检验中发现为原物料不良现象时,将不良品标示,区分,隔离,同时根据工单批号依系统查核对应原物料批号,并对库存物料及在制品进行暂停;同时IQC要向供货商反馈批号,数量,不良现象等详细状况,要求供货商确认并追溯库存产品给出影响范围。
    加工中检测出有害物质含量**标,将对异常板暂停处理,并追踪上次检测至今的所有产品,确认是否有问题。
    如果品保部接到客户在检验中或加工中发现不良现象, 同时通知客户将不良品区标示,区分,隔离,根据客户反馈批号,数量,不良现象等详细状况依系统查核生产记录;在制品及厂内库存风险批需放置不合格品区域;依处置结果再行处理。
    一.申请IATF16949认证条件
    1.有效营业执照,特定行业需生产许可证;
    2.可追溯的汽车产业客户订单(注意关于汽车定义);
    3.具有增值的制造现场
    --生产用原材料;
    --生产用或服务用之零件(Parts on the OEM cars),非OEM的零件均排除在外;
    --装配;
    --热处理、焊接、喷漆、电镀或其它加工服务.
    4.十二个月体系运行绩效记录;
    5.至少完成一次内审和管理评审;
    还有一个条件就是没有引起注意的IATF认证认可规则变化扩大了认证范围,IATF于2016年11月1日发布了《新版(*五版)IATF16949认证方案及认可规则》,规则1.0明确OEM主机厂客户的附件供应商现在有获得IATF 16949认证 –根据OEM规格制造,和由OEM采购或放行; –机械连接或电子连接到车辆;
    –安装在车辆或动力传动系统之前或之后,交付给终客户。
    理由:IATF成员认为重要的是要改变认证要求以允许附件供应商拥有他们的质量管理体系第三方认证。
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