对于内审、外审、管理评审、有效性测量、信息安全事件监控中的发现事项需填写《审核、检查发现事项通知单》,通知相关需改进部门。将发现事项记录在《体系改进记录表》中,对纠正和预防情况进行跟踪验证。
在对于非上述活动中的改进措施,按《信息安全交流控制制度》要求填写《信息安全管理体系意见表》,将发现事项记录在《体系改进记录表》中,对纠正和预防情况进行跟踪验证。
对于需要跨部门协调解决纠正和预防措施由体系负责人组织召开工作会议讨论并明确相关改进责任部门及改进职责。
信息系统审核考虑
1) 信息系统审核控制措施
任何技术符合性审核都必须经过认真策划,地减少中断工作的风险并保护公司的工作环境的数据完整性不会受到破坏。
确定适合的方法,保证技术符合性审核取得圆满。
获取信息安全管理工作小组对既定审核方法的书面批准。
判定每个系统的访问级别并从相关负责人获取书面批准。
只获取审核活动范围内的IT硬件、软件和系统的访问权。
确保技术符合性审核后删除或处理掉系统审核工具和残余数据。
确保所有的系统审核都按照《变更管理办法》中的说明进行。
确保系统审核的所有活动按照商定的审核计划进行。
2) 信息系统审核工具的保护
对于信息系统审核工具的访问应加以保护,以防止任何可能的滥用或损害。
信息系统审核工具(如软件和数据文件)应与开发和运行系统分开,并且不能保存在磁带(程序)库或用户区域内,除非给予合适级别的附加保护。
信息系统审核工具的使用必须事先获得信息安全管理工作小组的批准。
3) 活动描述
信息安全管理工作小组根据情况,对于自管服务器制定出在策略、用户管理、权限管理、VLAN管理、漏洞扫描、渗透测试等方面的审核策略。
管理人员应确保在其职责范围内的所有安全程序被正确地执行,以确保符合安全策略及标准。
管理人员应对自己职责范围内的信息处理是否符合合适的安全策略、标准和任何其它安全要求进行定期评审。
任何技术符合性检查应仅由有能力的、已授权的人员来完成,或在他们的监督下完成。
涉及对运行系统检查的审核要求和活动,应谨慎地加以规划并取得批准,以便小化造成业务过程中断的风险。
1) 信息安全异常现象的处理
信息安全工作小组根据安全异常现象报告组织相关人员调查;证实异常现象的存在后,应明确异常现象处理责任部门,由处理责任部门进行处理。
2) 信息安全异常现象报告
处置责任部门应填写安全异常现象报告在《信息安全事件报告表》中,包括以下内容:
安全异常现象的原因;
安全异常现象的预防处置措施及改进计划;
安全异常现象报告提交给信息安全工作小组;
3) 反馈
信息安全工作小组应将信息安全异常现象处置结果反馈给发现人和涉及部门、项目组;
信息安全工作小组应将重大信息安全异常现象处置结果报告给总经理;
-/gbacfji/-
http://lsjsqd.b2b168.com