公司名称深圳汉墨管理咨询有限公司
认证内容ISO9000质量体系认证
所在地深圳
行业认证服务业
ISO9000认证质量管理体系认证
费用优惠面议
适用标准ISO9001:2015
周期1个月左右
证书有效可查
公司机构正规
审核流程协助推进
公司由管理者代表明确质量管理体系的边界和适用性,以确定其范围,在确定范围时,应考虑以下方面:
a)公司所确定的内部和外部因素;
b)相关方的需求和期望;
c)公司的组织架构、各部门职能及物理边界;
d)公司所提供的服务内容;
e)实施控制与施加影响的权限和能力。
4.3.2 体系范围在管理手册中进行描述,包括质量管理体系的不适用条款及理由,具体见本手册8.3描述。
4.3.3 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准的全部要求适用于公司确定的质量管理体系范围,并遵循本标准的全部要求。
4.3.4 确定的质量管理体系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到保持。该范围描述所覆盖的服务类型。除非公司所确定的不适用于其质量管理体系标准要求,不影响组织确保服务合格以及增强顾客满意的能力或责任,否则不能声称符合标准要求。
4.3.5 公司在策划质量管理体系时,考虑到公司目前内外环境和影响因素,根据相关方的要求,与公司服务的特点,在手册中明确了管理体系的边界和适用性。范围一经确定,在该范围内组织的所有活动、服务均须纳入质量管理体系。应保持范围的文件化信息,并可为相关方获取。

目的
对质量管理体系所要求的文件进行控制,确保各相关场所使用文件均为有效版本。
2 适用范围
适用于对质量管理体系所要求的文件进行控制。
3 职责
3.1 总经理负责批准发布质量管理手册。
3.2 体系负责人负责审核质量管理手册。
3.3 行政部负责质量管理体系文件及外来文件的管理、控制。
4 工作程序
4.1文件分类及保管
行政部是本公司文件的管理部门,负责质量管理手册和支持性文件及外来文件的控制和保管。
4.2文件的编号
a.质量管理手册的编号为:
c.支持性文件:由编制部门自行编号。
d.记录的编号为:由编制部门自行编号。
4.3文件的编写、审核、批准与发放
文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的。
a.质量管理手册由行政部负责组织编写,体系负责人审核,总经理批准。质量管理手册由行政部负责登记、发放。
b.支持性文件由行政部组织各部门编写、汇总,管代审核、总经理批准后,由行政部登记、发放。
c.文件的发放回收要填写《文件发放回收登记表》。应确保文件使用的各场所都得到适用文件的有效版本。
4.4文件的受控
公司文件分为受控和非受控两大类。凡与质量管理体系运行有关的文件应为受控。这些文件的编制、审核、批准、发放、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制,所有受控文件必须作受控标识,并分发号。非受控文件不作任何标识。
4.5文件的更改和现行修订状态的控制
质量管理手册由行政部组织进行,填写《文件更改申请单》,经管理代表审核,总经理批准后实施更改。及支持性文件的更改.
对质量管理手册和支持性文件的修订状态,采用本手册的文件修改记录表进行识别,以确保有效文件的惟一性。
4.6 文件的领用
a.文件领用者应填写《文件发放回收登记表》,经总经理批准后方可领用。
b.因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件;丢失补发的文件,应给予新的分发号,并已丢失的文件的分发号失效;行政部做好相应发放签收记录。
4.7 文件的保存、作废与销毁
4.7.1文件的保存
a.与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。
b.各部门文件由各部门自行保管。行政部结合内审和正常的工作检查,对各部门文件保管情况进行检查。对受控文件,公司应建立《受控文件清单》。
c.任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰,易于识别和检索。
4.7.2文件的作废与销毁
a.所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出,加盖“作废”,确保防止作废文件的非预期使用。如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件,都应在文件封皮标加盖“作废”。
b.对要销毁的作废文件,由相关部门填写《作废登记表》,经体系负责人批准后,由行政部统一销毁。
4.7.3文件的借阅、复制
借阅、复制文件者应填写《文件借阅、复制登记表》,由所在部门负责人按规定权限审批后向行政部借阅、复制。复制的受控文件必须由行政部登记编号,并加盖受控。
4.8外来文件的控制
4.8.1收到外来文件的部门,需识别其适用性,并控制分发以确保其有效。
4.8.2行政部负责收集与服务有关的国家、行业、地方、国际标准及法律、法规等的新版本,并编制公司的《产品及其他标准、规范(外来文件)》。
4.9为保证文件的适宜性,行政部每年结合管理评审,对质量管理体系文件进行评审,必要时予以修改,执行4.5条款规定。
4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定执行。
4.11记录是一种的文件,应执行《记录控制程序》的有关规定。

制定质量方针
总经理针对公司的实际情况,充分地考虑法律、法规和相关方的要求,制定质量管理方针并形成文件,并传达到全体员工,确保满足以下要求:
a.与公司的经营宗旨相一致、相适应;
b.与本公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响相适应;
c.对满足顾客要求和持续改进管理体系的有效性做出承诺;
d.为制定、评审管理目标和指标提供框架和基础,便于管理目标和指标依次逐层分解;
e.应当就质量方针和所有为组织工作或代表组织工作的人员进行沟通,包括与为公司工作的合同方进行沟通;
f.可为公众所获取;
g.在管理评审时对其实施情况及持续适宜性方面进行评审。
质量方针内容要求
a)适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向;
b) 为制定质量目标提供框架;
c) 包括满足适用要求的承诺;
d) 包括持续改进质量管理体系的承诺。

目的
充分了解顾客的要求并转化为对公司五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售的要求,从而确保满足顾客的要求和期望。
2 适用范围
适用于对顾客采购本公司的服务有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。
3 职责
3.1业务部负责确定顾客的要求与期望,组织各部门对服务要求进行评审,并与顾客的沟通。
3.2总经理负责审批合同;业务部负责审核常规合同。
4 工作程序
4.1与五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售有关要求的确定
业务部负责确定顾客对服务的需求与期望,将顾客规定的服务要求,如合同草案、销售协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》或口头/电话记录中:
a.顾客规定的要求,包括质量要求及、交付和交付后活动(如培训等)等方面的要求;
b.顾客没有明示的要求,但规定或预期的用途所必然要包括的服务要求,这是一类习惯上隐含的潜在要求,公司为满足顾客要求应作出承诺;
c.与服务有关法律法规要求,包括环境、安全、健康等方面与服务实现过程有关的要求;
d.公司确定的附加要求,这是公司承诺主动实现的要求。
4.2对产品和服务要求的评审
4.2.1在公司向顾客作出提供服务的承诺之前(如提交标书,接受合同或定单及接受合同或定单的更改),行政部应对已确定的服务要求实施评审。
4.2.2评审
4.2.2.1产品和服务要求的评审应在投标、合同签定之前进行,应确保:
a.目务要求得到规定;
b.顾客没有以文件形式提供要求时(如口头协议),顾客要求在接受前得到确认;
c.与以前表述不一致的合同或定单要求(如投标或报价单)予以解决;
d.公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类
公司合同一般只分一种称之为常规合同,也就是对公司的五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售所定的合同;
4.2.2.3常规合同由业务部进行签字确认。
4.2.2.4之后常规合同,由总经理召集相关人员进行评审,并由总经理审批。
4.2.2.5对于口头协议,业务部负责将相关内容填头/电话记录中,报体系负责人审核,由总经理与顾客确认(可用传真件等方式确认)。
4.2.2.6业务部负责保存《合同评审表》、口头/电话记录、合同及其他相关文件,包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。
4.3合同的签订和实施
4.3.1合同和常规合同均由总经理与顾客签定或总经理授权人员与顾客签定;对老顾客的口头定单,双方对口头/电话记录的内容确认后,即视同签定合同。对于新顾客则必须签定正式合同。
4.3.2合同签定后,业务部负责将相关的文件,根据需要发到相关部门,作为五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售及采购、检验和验收等的依据。
4.3.3业务部负责合同执行的监督,根据需要及时将信息与顾客沟通。
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