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公司提供ISO认证、GRS认证、ISO9001认证、ISO22000认证,质量管理体系认证、食品安全体系认证、IATF16949认证、ISO27001认证等项目的咨询顾问培训辅导(福州、厦门、泉州、漳州、龙岩、莆田、广州、深圳、东莞、佛山)

    资料协助 龙岩ISO9001认证 质量管理体系认证

    更新时间:2025-03-05   浏览数:60
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:福建省厦门湖里区  
    产品数量:9999.00个
    价格:¥19800.00 元/个 起
    行业认证服务业 认证种类ISO9001质量管理体系认证 服务内容ISO9001质量管理体系建立培训辅导 所在地厦门 ISO认证ISO9001质量管理体系认证咨询 ISO9001认证ISO9001质量管理体系认证 ISO9001认证辅导ISO9001质量管理体系认证辅导 ISO9001认证咨询ISO9001质量管理体系认证咨询 ISO9001认证申请ISO9001质量管理体系内审员培训 费用优惠面议 证书有效可查 适用标准ISO9001:2015 公司机构正规 周期1个月左右 审核流程协助推进
    文件发行前培训
    体系运行
    文件实施
    消防演习
    内审员培训
    内部审核及纠正
    整改项目完成情况跟踪和计划修订
    如果要求未被實施,為什麼?
    風險因未暴露而未被確認
    預算、財務限制
    環境影響防護措施,如氣候、空間等。
    技術,有些措施是技術上不可行的。
    文化、社會限制
    時間,有些要求無法現在實施。
    其它
    龙岩ISO9001认证
    a.与质量、环境和职业健康安全管理体系相关
    b.可能影响公司的绩效或决策活动
    c.受公司绩效或决策活动的影响
    d.相关方产生风险对公司的影响
    4.2.2确定相关方
    根据相关准则确定以下各方为公司的相关方:
    顾客、供应商、员工及其家属、股东、局、**、人力资源和社会劳动**局、技术监督局等。
    4.2.3相关方要求识别的实施
    相关部门通过以下活动加强与相关方的信息沟通,了解相关方的需求,如:对产品和服务要求进行评审,对招标信息进行评审、合同评审、合同履行中沟通与信息反馈;与供方或合作伙伴建立互利共赢的合作关系,开展相关满意度调查关注环境保护和职业健康要求,参加有关部门的有关会议,开展员工座谈会,加强与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规产品标准的收集和分析,自觉履行合规性义务。与本公司质量、环境和职业健康安全管理体系相关的相关方要求表现如下:
    顾客要求体现在合同中,其它相关方的要求体现在法律法规中以及日常收集的相关信息中。
    4.2.4公司各部门按照本部门的职责对相关方及其要求的相关信息进行及时,在管理评审时对相关方的需求和期望的相关信息进行评审。
    龙岩ISO9001认证
    管理层如何认识管理评审的重要性?管理评审的改进措施是否得到实施?有效性如何?  管理评审是总经理主持的对公司的质量环境管理活动进行综合评价,从而发现问题,制定相应的纠正和预防措施达到持续改进,终实现顾客满意,保护环境,维护员工的健康安全和持续改进。对管理评审程序在管理手册中有明确规定。
    总经理如何提供所需资源?提供的资源能否确保产品和服务达到顾客满意? 公司筹集资金,根据实际需要招聘人员,购置设备材料,采集相关信息,确保资源配置合理优化,提高人员质量意识和业务素质,终实现顾客满意,保护环境和持续改进。
    管理者是如何考虑实施持续改进的,是如何策划的?  公司通过内部审核、管理评审,对工作过程的检查,对产品的监测以及相关的信息反馈,进行数据分析,发现问题,制定纠正和预防措施,终实现顾客满意,保护环境和持续改进。
    管理者代表如何组织内部审核的?是否任命了审核组长?是否保证了内审员的独立性? 管理者代表根据GB/T 19001:2016、GB/T 24001:2016标准要求建立了内部审核控制程序,任命了审核组组长,对内审员、审核目的、审核范围、审核依据、工作安排做了明确规定,确保内审员独立、公正、客观地进行审核。
    管理者是如何考虑实施持续改进的?  公司通过对资料审阅和质量活动的评价,主动分析问题和不足,积极寻求持续改进的机会,才能不断满足顾客需求,保护环境,提高公司信誉,增强质量意识,提高公司的市场竞争力,提高市场占有率,确保公司的持续、健康、发展。公司根据GB/T 19001:2016、GB/T 24001:2016要求建立了持续改进控制程序,对相关活动做出了明确规定。
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    是否有部门受控文件清单,从清单中抽查3份看是否有效版本?(从清单中抽查,看有无标识、是否受控)? 提供部门受控文件清单,共列入8种。
    均为有效版本,有受控标识。
    本部门有哪些记录?记录是否按程序规定进行填写(每种抽查3份记录看其填写情况)? 本部门有记录10种。
    抽查生产计划3份,记录填写符合规定要求。
    公司的管理方针是什么? 抽查1名员工,回答清楚准确,理解正确。
    通过每个员工不断提高管理意识,更好地完成本职工作来实施管理方针。
    本部门的管理目标是什么? 本部门的质量目标和环境目标参加管理手册。
    本部门的职责是什么? 管理手册给予明确规定,部门负责人及员工表示清楚明确。
    对采购物资如何验证?其依据是什么?
    对于重要物资(A类)采取全检的方式,不合格的产品立即退货。对于比较重要物资(B类)采取抽检的方式,不合格的产品立即退换。对于物资,采取外观检查的方式,不合格的产品可退换、可让步接收。
    采购物资验证执行相关国家标准。
    是否对确保产品符合性的测量和装置进行了识别?是否配备了必要的测量和装置? 本公司识别和确认了和测量装置有:千分尺、卷尺等,其配置满足生产要求。
    是否建立了测量和装置台帐?是否编制了校准和检定计划?是否按规定要求进行了维护和保养? 查计量设备台帐和检定计划,完整清晰,填写规范。
    计量设备设专人管理,随时检查和维护,确保处于正常的使用状态
    发现测量和装置偏离校准状态时,对先前测量结果的失效性怎样处理? 当发现这类情况时,将该设备及时撤出现场,请有的部门或人员进行校准和检定。对先前测量结果进行复测。
    预期效益:
    1.客户要求鉴别流程建立,以确认客户对产品或服务的要求,增强与顾客之间的关系,以达永续经营的方向,并创造商机。
    2.改善产品/服务品质、准时交货、降低成本、提率等客户所期望的系统品质。
    3.计划、实施、检讨与审查(P-D-C-A)的不断改善系统,建立公司完整的品质管理系统,作为迈向全面品质经营(TQM)的基础。
    4.公司品质政策、绩效目标与执行计划得以建立,作为全员作业的准则,并满足客户要求。
    5.公司产品/服务均符合法规要求。
    6.文件与资料皆能经检讨、建立与管制,符合标准要求,并促成公司内部流程标准化、合理化。
    7.高阶管理人员能由管理审查系统,定期审视及检讨改善公司品质系统运作的状况与成效。
    8.强化供应链关系管理。
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