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    泉州ISO45001认证标准-职业健康安全管理体系认证

    更新时间:2025-02-08   浏览数:48
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:福建省厦门湖里区  
    产品数量:9999.00次
    价格:¥28000.00 元/次 起
    价格费用优惠面议 适用标准ISO45001:2018 周期1个月左右 证书有效可查 公司机构正规 审核流程协助推进 材料顾问咨询 资料辅导协助
    申请ISO45001认证需提交下列资料:
    a)主要的危险源和职业健康安全风险清单;
    b)主要的危险品清单;
    c)适用的法律法规清单;
    d)在组织场所内及组织场所外的重大风险岗位清单;
    e)组织是否实施了合规性自我评价。
    检查
    1 绩效测量和监视
    a. 职业健康安全绩效进行常规监视和测量的目的和要求;
    b. 职业健康安全绩效进行监视和测量的内容和应达到的要求;
    c. 绩效监视和测量设备校准和维护的要求。
    2 合规性评价
    a. 定期评价对适用法律法规的遵守情况的要求;
    b. 评价对应遵守的其他要求的遵守情况的要求。
    c. 保存记录的要求
    3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
    a. 事件调查的目的;
    b. 记录、调查、分析和处理事件的要求;
    c. 不符合、纠正措施和预防措施的含义和要求。
    4 记录控制
    a. 记录作为文件的含义、作用和要求;
    b. 标识、贮存、保护、检索、保留和处置记录的要求
    5. 审核
    a. 职业健康安全管理体系内部审核的目的和作用;
    b. 审核方案的要求;
    c. 审核程序的要求;
    d. 审核人员的要求。
    6. 管理评审
    a. 管理评审的目的和要求;
    b. 职业健康安全管理体系管理评审输入和输出的要求
    泉州ISO45001认证标准
    应急响应
    1、当人员发生意外伤害事故后,当事人或事故发现者应立即报告公司应急小组;
    2、应急小组接到报告后应立即组织应急小组人员到现场查看情况,根据伤害程度组织抢救和现场保护工作,拨打急救电话并派专人到主要路口等候急救车;
    应急响应实施的急救方法
    1、交通事故
    当人员发生交通事故时,对轻度伤害人员如外,,进行包扎,冷敷;如骨折,手脚出裂可以先用木板进行固定,包扎,止血并立即送行;对重伤员应立即拨打120急救。
    2、中暑
    夏季在施工现场工作*发生中暑,全身疾无力,头晕,头疼、烦闷、口渴、恶心、心慌;重者可能突然晕例,昏迷不醒、遇到上述情况马上让病人平躺,放在阴凉通风外,松解衣扣和慢口给患者喝一些凉开水,淡盐水或西瓜汁,也可给病人服用正气水可消暑。
    3、急性中毒:
    急性中毒是指在短时间内,人体接触、吸入、食入毒物,大量毒物进入人体后,突然发生的病变,是威胁生命的急诊。在施工现场如一旦发生,应争取尽快确珍,并*给予紧急的处理。积而因地制宜、分秒必争地给予妥善的现场处理和及时性转送。这对提高中毒人员的抢救成效率,十分重要。
    (1)急性中毒现场救治原则
    A.不论是轻度还是严重中毒人员,不论是自救还是互救,外来救护工作,均应设法尽快使中毒人员脱离中毒现场、中毒物源,排除吸收的和未吸收的毒物。
    B.根据中毒的不同途径,采取以下相应措施:  a.皮肤污染、体表接触毒物:如在施工现场接触油漆、涂料、沥青、外渗剂、添加剂、化学制品等有毒物品中毒时,应脱去污染的衣物并用大量的微温水清洗污染的皮肤、头发以及指甲等,对不溶于水的毒物用适宜的溶剂进行清洗。  b.吸入毒物(有毒的气体):如进入下水道、地下管道、地下的或密封的仓库、化粪池等密闭不通风的地方施工;环境中有毒有害气体以及氧焊割作业、乙炔(电石)气中的磷化氢、硫化氢、煤气(一氧化碳)泄漏;二氧化碳过量;油漆、涂料、保温、粘合等施工时;苯气体、铅蒸汽等作业生产的有毒有害的气体的吸入造成中毒时。应立即使中毒人员脱离现场,在抢救和救治时应加强通风及吸氧。  c.食入毒物:如误食腐蚀性毒物何豚、发芽土豆、未熟扁豆等动植物及变质食物、混凝土添加剂中的来、硫酸钠等和酒中毒,对一般神清者应设法催吐:喝微温水300~500mL,用压舌板等咽后壁或舌根部以催吐,如此反复,直到吐出物为清亮物体为止。对催涂无效或神智不清者,则可给予洗胃,洗胃一般宜在送后进行。
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    综合部编制和实施《合规性评价程序》,定期开展合规性评价活动。
    公司为了履行遵守法律法规要去的承诺,综合部每年在内部审核前对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况组织进行一次评价,同时将评价报告作为输入提交管理评审。
    9.1.4分析与评价
    9.1.4.1 确定、收集和分析数据的要求和作用,是证实质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性,另外评价在何处、什么时机可以进行体系有效性的持续改进。
    9.1.4.2各部门应明确规定数据的来源和渠道、内容的要求、职责以及实施的方法,规定应有可操作性。
    9.1.4.3所收集的数据一般包括下列几个方面:
     a)客户满意的调查结果:
     b)各类产品检查记录、测量结果:
     c)过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会;
     d)供方交货的质量、交期及服务状况。
    e)各类环境和职业健康安全运行、检查记录
     f)合规性评价情况
    g)相关方信息
    9.2内部审核
    9.2.1由总经理室负责制定《内部体系审核控制程序》,按计划的时间间隔或必要时,进行不定期内部审核,以确楚质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况,包含:
    a)符合公司所确定的计划安排和质量、环境和职业健康安全管理体系的要求以及本标准要求;
    b)得到有效地实施和保持。
    9.2.2在执行内部质量、环境和职业健康安全审核时,考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性、对组织产生影响的变化以及以往审核的结果,对审核方案进行策划。内部质量、环境和职业健康安全审核计划应规定审核的目的、范围、频次、方法、职责、策划要求和报告;。
    9.2.3审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不得审核自己的工作。
    9.2.4规定审核的策划和实施及审核结果的记录和报告的职责和要求。负责受审区域的各部门主管应确保及时采取措施,以消除己发现的不合格及其产生的原因。由管理者代表派人跟踪改善状况(跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告)并以书面的形式提交总经理作为管理评审的依据。

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    1.规定公司的环境及健康安全目标和指标及管理方案的制定、评价和修改,并分解到有关部门,确保目标、指标和管理方案的实施,以达到公司整体环境安全行为的持续改进。
    2. 范围
    适用于本公司环境及健康安全目标、指标及管理方案的制定和实施活动。
    3. 术语定义
    3.1EHS:ISO14001/ISO45001环境和职业安全体系
    4.职责
    4.1管理者代表负责拟定和分解、评审环境及健康安全目标、指标和管理方案,报高管理者批准。
    4.2目标指标涉及部门负责管理方案的编写和实施。
    5.程序
    5.1目标和指标的制定
    5.1.1目标的设立
    管理者代表负责会同各部门制定体系的目标。目标的制定应考虑到:
    a) 符合环境及健康安全方针,包括对污染预防的承诺;
    b) 符合法律法规的要求;
    c) 考虑公司的重要环境因素及重大危险源;
    d) 考虑公司员工及相关方的意见;
    e) 进行整改的技术可行性;
    f) 资源要求,包括人力、财力和物力;
    g) 行业,集团公司、部门等相关方的观点。
    目标也可以来源于管理评审提出的持续改进意见,对改进提出具体要求。
    5.1.2指标的确定
    为了在规定的时间段内实现目标,管理者代表负责组织各部门,将目标细化分解,设立具体和量化的绩效参数:指标,报公司高管理者批准,以便考核。
    5.2环境及健康安全管理方案的制定
    5.2.1为了保证体系目标和指标的实现,各部门应结合分解到的目标和指标,制定旨在实现其要求的管理方案。管理方案应明确方案实施的各主要阶段,方法及完成日期。管理方案的方法、措施应确保完成相应的目标和指标,设置的时间及技术需合理可行。
    5.2.2办公室 环安组将管理方案汇总,编制“  年度EHS目标、指标一览表”及  年度EHS管理方案一览表”。
    审核组长召开末次会议,汇报审核情况,并应得到受审核方认可。审核组成员将经过受审核部门负责人确认过的内部审核不符合项报告分发一份与责任人。
    审核组长负责编写《内部管理体系审核报告》,内容包括:
    A.审核时间、内容
    B.审核的目的、范围和审核依据
    C.审核组成员和受审部门名称负责人
    D.审核基本情况、审核结论、不合格项说明、整改要求
    E.审核报告应在末次会议之后一周内完成,交管理者代表审批后,分发给各受审部门负责人
    受审核部门对不符合项或观察项所产生的原因进行分析,一周内制定并提交纠正预防措施,经管理者代表批准后实施。
    审核组成员负责纠正措施预防措施的验证工作:
    a. 验证无效者,由责任单位重新整改并再验证;
    b. 验证有效者,审核员在内部审核不符合项报告跟踪验证栏填写验证记录,一般纠正及预防措施应于3周内完成。
    每年底,管理者代表对年度审核不符合项进行汇计,形成年度管理体系审核报告,经质控部长审核,提交管理者代表和管理者审阅,并作为管理评审输入资料。
    所有审核档案交管理者代表进行归档管理,保存期限不少于3 年。
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