ISO45001认证职业健康与安全管理体系认证
ISO45000认证职业健康与安全管理体系认证
ISO45001认证辅导职业健康安全体系内审员辅导
证书有效可查
公司机构正规
审核流程协助推进
价格费用优惠面议
适用标准ISO45001:2018
周期1个月左右
资料顾问整理
材料咨询协助
1.切实贯彻、履行公司的管理方针和管理目标,订立本部门管理目标,服从主管的指挥和调配。
2.负责对办公设备、环境、安全保护设备(施)及管理体系的投入记录,并按月(年)度分类记载保存,对相应的投入效益进行必要的核算,为公司相关决策提供必需的参考依据。
3.落实环境/职业健康安全管理活动所需资金,并监督其使用;
4.负责本部门的环境因素/危险源识别、评价和控制。
5.参与各类应急准备和响应的控制;
6.贯彻执行国家财经纪律法规、财税金融制度,据此制定本公司相应的财务、成本、资金管理制度和办法,并组织实施;
7.负责预算的组织、平衡、编制、执行和控制的全过程,对各和办事处进行、检查、考核和。
评审目的:
评价公司职业健康安全运行与公司实现的管理方针目标之适宜性,充分性、有效性及其对职业健康安全提供保证的能力,以改进管理体系的运行效果。
主持人:
总经理
评审内容摘要:
1. 由各部门根据各自OHS职责,编写相应工作完成情况、人员培训、消防安全、职业健康安全控制及公司在法律法规方面执行情况等方面的运行情况。
2. 与会人员审议各部门业绩情况、提案及问题解决方案。
3. 从内审情况报告出发,讨论分析得出公司职业健康安全管理体系内部审核能力有待以提高。就此,综合部提出申请加大相关投入,获得原则上同意。
评审结论:
1. 通过内审我们可以看到,公司按GB/T28001-2019标准建立的文件化职业健康安全管理体系基本符合标准的规定,各部门能够按规定开展体系活动,活动的结果基本是有效的。
2. 从分析报告可以得出,公司职业健康安全体系覆盖的范围均能按国家标准要求,满意。
3. 公司通过培训、教育和宣传活动,使公司全体员工对管理方针目标方案得到理解并贯彻执行。公司制定的管理目标得到实现。管理体系对于实现我公司管理方针目标是适宜的和有效的。
4. 通过开展内审和纠正预防措施活动,我公司初步建立起自我发现,自我改进不合格问题的机制,并开始按规定进行活动,收到很大的成效。
5. 通过市场中心的报告可以看出,由于公司坚持以顾客为核心的思想,采取了适宜的方法与相关方进行交流沟通,进一步强化了活动的管理。
综上所述,公司按GB/T28001—2011标准建立的文件化管理体系能够为其覆盖的公司的所有部门,安全健康的保证能力,能够实现公司的管理目标,整个管理体系的运行情况是正常的、良好的,并逐步得到完善和改进。公司有决心和信心,坚持这种管理模式,以达到不断提高职业健康安全管理水平以及预防事故的目的。总之,公司目前职业健康安全管理体系是有效的、充分的、适宜的。

危害辨识评价的方法
工作步骤
危害辨识与危险评价安以下步骤进行:
a) 分单位选择服务(作业)活动或设备;
b) 识别服务(作业)活动中或设备的危害;
c) 危险的定性和定量评价;
d) 确定重大危险
危害的识别
1 危害的分类
对公司内的危害可分为类,即物理性、化学性、生物性、行为性和其他类别。
2 危害识别的方法
a) 询问和交流;
b) 现场观察;
c) 查阅有关记录;
d) 获取外部信息;
e) 工作任务分析;
f) 安全检查表;
3 危险评价
进行危险评价时要考虑三种时态(过去、现在和将来)、三种状态(正常、异常和紧急)情况下的危险,通过定量评价法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果,确定危险的大小。定量评价主要采取作业条件危险评价法。
作业条件危险评价法用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小,这三种因素是:
L—发生事故的可能性大小;
E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度;
C—一旦发生事故会造成的损失后果。
其简化公式是:D=LEC
a. L—发生事故的可能性大小
服务或危险时间发生的可能性大小,当用概率来表示时,不可能的事件发生的概率为0;而必然发生的事件的概率为但在作系统安全考虑时,不发生事故时不可能的。所以人为地将“发生事故可能性小”的分数定为0.1,而必然要发生的事件的分数定为10。介于这两种情况之间的情况了若干个中间值,如表1所示。

1. 本部门目标指标达成情况
本部门未单设置目标/指标,均为公司各部门通用目标/指标,在部门人员共同努力下,本部门未出现事件,未发生火灾,触电事故,部门目标已完成
2. 本部门体系运行情况
本部门主要负责技术总结及部门职业健康安全运行控制。
危险源识别评价及运行控制:本部门危险源无更新,,其中需控制危险源有火灾发生、触电2项、。办公室内严禁烟火,未违规使用电器等,未引发火灾事故;行符合要求。
3. 本部门在不合格以及纠正措施和预防措施的实施情况
日常5S/安全检查问题点:无
内审不符合:本次公司体系运行后于2018年11月20日进行了内审,在本部门未发现不符合项
事件:未发生
4. 以往管理评审的所采取的措施的情况
上次管理评审决议涉及本部门的事项有:/
措施落实情况及效果:/。

(1)每个职工必须认真学习安全生产法律、 法规和各项规章制度, 熟知本岗位安全生产责任制, 严格按规程要求操作, 努力把安全制度、 安全技术措施落实在生产全过程;各级管理人员必须按法规、措施、 制度对现场操作工、具体责任人进行全面监督、监察、检查。
(2)充分发挥部门、班组管理职能,加强全员安全教育、培训。
①各部门、班组要认真组织员工经常进行思想教育和规章制度 学习,提升安全意识,规范作业行为,自觉遵章守纪,“三违”。
②班组要积调动生产骨干员工抓好安全工作的积性,深入 开展身边无“三违”活动,加强安全工作的。
③综合部定期组织全员进行安全教育和事故案例教育,提高全员安全意识,有计划组织工种及岗位人员的安全技术培训,增强业务安**力。
④各部门、班组必须以确保不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害的“三不伤害”为目的,以规程、措施、制度为依据,认真抓好具体工作的安排、组织、监督。
(3)公司安委会成员等各级管理人员,对“三违”行为必须当场制止,并讲清其“三违”事实及危害,及时通知追查处理,处理要有力度。各级管理人员抓“三违”要有记录,及时报安委会处理,否则按安全责任书严格考核。
(4)“三违”人员必须在二十四小时内到综合部汇报事实,综合部对所有“三违”人员登记,写出书面检查,安委会研究决定如何处理。安委会要不定期组织安全检查,对工种、岗位人员进行现场知识测试,对不及格的实行停工学习和经济处罚,学习期间停发工资,直至考试合格。
(5)员工要正确行使和义务,积主动检举揭发“三违”人员, 并对举报“三违”、制止“三违”避免事故发生的有功人员一次性给予一定数额奖励。
(6)从严、从重、从快处理“三违”人员。
是否对客户反馈意见进行分析形成报告,以便改进更好满足客户要求? 没有对2019年满意度调查进行汇总分析
是否对本部门所存在的风险进行识别? 对本部门的风险已识别,并采取相应的措施
组织确定和提供的基础设施有哪些?是否满足过程运行的需求?基础设施的维护情况如何? 公司提供了必要的仓库和运输所需的车辆及相关工具、由生产单位对设备进行日常维护;
车辆及工具是否登记入册,进行统一管理? 由车队负责人进行统一管理
影响产品质量的关键工序是否编写作业书?,表述内容是否清楚、正确、完整、适用,以生产? 有制定相应的作业书及操作规范;
产品工艺要求或参数是否明确?相关人员如组长是否清楚、明白?有无对质量进行控制? 明确,有各种产品工艺要求和参数表
服务过程中使用的工具是否符合要求? 根据不同的产品选定不同的工具及设备;
是否制定设备一览表,以显示公司的所有设备状态? 有车辆一览表、并显示车辆的状态
有无制作机台设备的标识? 车辆都有不同的,正在使用
http://lsjsqd.b2b168.com