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公司提供ISO认证、GRS认证、ISO9001认证、ISO22000认证,质量管理体系认证、食品安全体系认证、IATF16949认证、ISO27001认证等项目的咨询顾问培训辅导(福州、厦门、泉州、漳州、龙岩、莆田、广州、深圳、东莞、佛山)

    汽车质量管理体系认证咨询-南京IATF16949认证申请-咨询协助 条件预判

    更新时间:2024-06-17   浏览数:12
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:福建省厦门湖里区  
    产品数量:300.00次
    价格:面议
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    IATF16949汽车质量管理体系认证办理申请培训辅导咨询顾问流程步骤:
    1、建立IATF16949汽车质量管理体系以通过认证审核:
    IATF16949汽车质量管理体系是个很复杂的系统,因此贵公司要自己建立一个符合IATF16949要求的质量管理系统几乎是不可能的,故而需要请咨询师来进行培训辅导并协助建立一个符合IATF16949标准要求的体系。贵公司必须在汽车供应链上并且有相关的业绩,也就是贵公司必须接到能用到汽车上的产品的订单。
    a)、贵公司与咨询公司进行沟通以签订咨询服务合同,明确双方的责任与义务,明确双方需要互相配合的事项以启动体系培训辅导;
    b)、贵公司支付期费用后,双方依据培训计划约定培训辅导的时间开展培训辅导;
    c)、经过一段时间的培训辅导并且建立好体系文件后申请认证审核,分一阶段和二阶段审核;
    2、验证IATF16949汽车质量管理体系是否符合体系标准要求:
    递交认证申请书并签订认证合同后认证公司会安排审核员进行现场审核。
    a)、一阶段审核,确定是否能够安排二阶段审核,是否具备所有的标准要素,确定企业的经营范围等基础信息;
    b)、二阶段审核,进行分部门审核以确定标准具体的要求是否得到落实并且是否有效;
    c)、不符合项整改,关闭不符合项以完成年度审核。
    大项目 小项目
    设计规格 规格管理号
    制造场所 进行各工序的制造工厂、厂房及生产线
    制造时期 进行各工序的日期、时间和轮班
    材料、辅料(副资材) 型号、制造业者名、制造批次、材料规格、收货检查记录(含产品质量环境数据)、有效期限、制造履历、保管状态履历、收货和出货履历
    制造和检查设备类 制造设备:设备履历、型式、编号、检修记录、运转记录、维修履历
    检查设备:型号、编号、检修记录、运转记录、维修履历
    模具:管理编号、检修记录、运转记录、维修履历
    夹具:管理编号、检修记录、维修履历
    制造检查方法 施工方法
    工序顺序
    制造条件
    检查条件
    制造和检查的作业步骤记录
    制造和检查的作业步骤文件的文档号
    制造和检查的作业环境(温度、湿度、清洁度)
    作业人员 Lot单
    测量检查结果 件检验报告、巡检报告、样品检查报告
    异常处理履历 月品质异常履历
    出货判定数据 出货检验报告
    南京IATF16949认证申请
    企业在IATF16949质量管理体系建立的培训辅导过程中需要配合哪些事项:
    1、企业必须成立IATF16949质量管理体系推进小组,该小组必须由与IATF16949质量管理体系相关的部门代表组成,由高管担任IATF16949认证质量管理体系建立项目负责人,整个体系小组配合IATF16949认证咨询师开展培训辅导工作并完成布置的项目阶段任务。
    2、企业必须依据阶段辅导进度和培训辅导内容安排相关人员参与培训辅导。
    3、企业必须配合确认IATF16949认证咨询师已经开展的培训辅导工作并在记录表上签字。企业*的IATF16949质量管理体系负责人需将决议事项告知高层并负责决议事项的推进与进度跟踪。
    4、企业必须在IATF16949认证咨询师的安排和推进下并按照进度期限的要求,提供所需的文件、资料和记录并按时完成决议事项与作业任务。
    5、企业推动体系小组及体系负责人在IATF16949认证培训辅导期间与IATF16949认证顾问讨论辅导状况,并且对IATF16949认证咨询师所提出的建议与意见,能协助解决并按时完成。
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    风险应对
    各实施部门应对所识别的风险进行评估,根据评估的结果对风险采取措施,从而达到降低或消除风险的目的,风险应对的方法包括:
    风险接受;
    风险降低;
    风险。
    对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险,在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时,再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。
    风险接受
    是指企业本身承担风险造成的损失。风险评估实施单位应制定详细的风险降低措施降低风险,当出现以下情况时,可采取风险降低方法:
    采取风险措施所带来的成本远**出潜在风险所造成的方法时;
    造成的损失较小且重复性较高的风险;
    既无有效的风险降低的措施,又无有效的风险的方法时;
    按本文件要求的风险评估准则计算得出风险系数低于9的低风险。
    风险降低
    风险降低即采取措施潜在风险所带来的损失,风险评估实施单位应制定详细的风险降低措施降低风险,当出现以下情况时,可采取风险降低方法:
    采取风险措施所带来的成本远**出潜在风险所造成的损失时;
    无法消除风险或暂无有效的措施风险时;
    风险
    风险是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响。风险并不意味着完全消除风险,我们所要的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的几率,这主要是采取事先控制措施;二是要降低损失程度,这主要包括事先控制、事后补救两个方面。
    风险管理的监督与改进
    风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取的有效措施,当风险系数过高时应采取风险进行或者降低风险,以减少风险所带来的危害或损失。风险评估实施部门应制定详细有效的措施并予以执行,在制定措施时,应考虑以下方面的内容:
    制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的;
    制定的措施应落实到个人,每个人应完成的内容得到明确;
    应指派一名负责人措施的执行进度和效果进行跟进,确保采取的措施被有效的落实。
    风险和机会的评审
    品管部应按制定的周期组织实施对风险的机会的评审,以验证其有效性。风险和机会的评审应包含以下方面的内容:
    风险和机会的识别是否有效且完善;
    风险应对措施的完成情况和进度;
    对产品和服务的符合性和顾客满意度的潜在影响。
    风险和机会评审的策划
    风险和机会评审应每年度至少实施一次评审,以验证其有效性。当出现以下情况是,应当适当增加风险和风险评审的次数:
    与质量管理体系有关的法律、法规、标准及其他要求有变化时;
    组织机构、产品范围、资源配置方式重大调整时;
    发生重大品质事故或相关方投诉连续发生时;
    第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时;
    其他情况需要时。
    风险和机会评审的实施
    实施前的准备
    在风险和机会评审会议之前,各部门应整理本部门对风险和机会分析的资料,包括风险识别风险评估和风险应对的内容以及风险应对所采取措施的结果等记录进行汇总分析。
    风险和机会的实施
    品管部按策划的要求组织各部门实施对风险和机会的评审,品管部应保留评审的记录以及评审所确定的决议,包括后续的改善机会。风险和机会的评审应形成但不限于以下方面的内容:
    风险评估报告;
    持续改进的机会;
    剩余风险分析及改进措施。
    南京IATF16949认证申请
    订单审查:
    市场部接到客户订单后,按《合同评审程序》组织相关部门进行评审,确认后转成《内部订单通知单》.
    生产排程:
    接至市场部《内部订单通知单》 ,生管先调查仓库是否有成品库存,确认是否需要进行生产,如仓库有库存,生管直接通知仓库备货处理。
    如库存无此客户需求产品或数量不够时,生管排定《生产排程表》并安排生产单位生产。
    同时,物控应根据《生产排程表》确认仓库原材料及相关生产物料情况,如材料没有或少于需求量时,物控应填写《请购单》经核准后转至采购购买。
    生管应根据仓库物料成品库存、采购状况,订单状况,机台、设备、生产线标准产能、预防性维护保养和校准、机台共享、前置期等预计订单交期,并于二十四小时内回复市场部《生产排程表》。
    如需外包加工时,生管提供外协生产排程,委外生管下达《委外加工申请单》。委外生管人员依《采购管理程序》执行,并由采购人员和委外生管追踪外协物料回厂进度。
    外包采购时机:
    A.本公司无生产设备;
    B.本公司生产无法满足客户交期;
    C.相关技术达不到客户要求;
    D.制造成本**外包单价时。
    E.产能不足时.
    生产排程:
    生管根据销售订单需求,排定出各制程的《生产排程表》,并给各制程主管会签,各制程主管签核OK后,再由生管将《生产排程表》发放给相关生产单位,生管根据每日《生排程表》对生产达成状况进行跟催,生产部门负责物料周转及每日生产统计数据提供给生管。
    针对市场部的紧急订单,生管应及时调整生产排程,并通知相关部门。
    生产排程跟踪:
    各单位生产人员依据确认的《生产排程表》上所预定的交期要求安排投入生产。
    生产过程中如有影响交期的任何异常,各单位要在时间内联络生管,生管综合评估后如发现此异常会造成成品交期的推迟,需在时间内电话或邮件通知市场部,市场部再及时与客人沟通联络,并将沟通结果知会生管。
    排程变更:
    订单在执行过程中如客户提出数量、交期等变更时,市场部必须通知生管,生管应及时更新《生产排程表》数量,并通知各生产单位生产人员,同时将调整的《生产排程表》知会到各生产单位。
    紧急订单安排:
    市场部收到客户的紧急订单,时间以邮件形式通知生产部,生产部必须**处理,根据公司内机器的闲置与忙碌状态及插单生产是否会造成了其它一般订单无法如期交货的情形来确认是否安排生产。确认可安排生产,在《生产排程表》备注栏内备注“急件”字样;生产车间接到资材部的《生产排程表》,按“急单”交货要求**安排生产,必须满足急单交期。品质部**安排检验;生产完成即时入库,时间内流入下一工序;各单位由邮件形式追踪生产状
    况,如出现生产异常,按《不合格品处理程序》执行;
    其它规定:
    仓库人员每日对仓库原物料进行统计,当发现物料异常时,应立即通知物控填写《采购申请单》经部门主管核准后,由采购人员处理。
    质量管理体系认证(QMS)
    □建筑工程行业质量管理体系认证(EC)
    □器械质量管理体系认证(MDQMS)
    □环境管理体系认证(EMS)
    □职业健康安全管理体系认证(OHSAS)
    □食品安全管理体系认证(FSMS)
    □危害分析与关键控制点认证(HACCP)
    □环境健康与安全管理体系(HSE)
    □重要产品追溯性管理体系认证(TTRMD)
    http://lsjsqd.b2b168.com