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    职业健康安全管理体系认证-厦门ISO45001认证顾问

    更新时间:2025-02-13   浏览数:12
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:福建省厦门湖里区  
    产品数量:600.00次
    价格:面议
    价格费用优惠面议 适用标准ISO45001:2018 周期1个月左右 证书有效可查 公司机构正规 审核流程协助推进 材料顾问咨询 资料辅导协助
    职业健康安全管理体系(OHSMS)
    安全评价材料、安评批复及相关验收材料(需依法实施安评时适用)
    需控制的危险源及其控制信息(包括需控制危险源、相关风险及控制措施)
    安全设备、设施清单(适用时包括安全监测设备清单)
    化学危险品清单(适用时)
    近一年的工作场所职业病危害因素检测报告(适用时)
    报告制度:
    将事故发生的整个情况、原因分析、处理意见及整改措施上报“应急处理小组”负责人,同时做好新闻媒体的发布工作。
    事件预防:
    通过人员伤亡事故的发生这一血的教训,加强对全体员工的安全教育,并建立安全学习制度;
    1) 让管理层从思想上高度重视,从行动上要切实落实,本着“三不放过”原则,即:
    (1) 事故原因未抓找着决不放过;
    (2) 纠正预防措施未落实决不放过;
    (3) 对相关责任人未处理决不放过;
    3) 针对这一事件的发生,立即采取相应的整改纠正及制定预防措施。
    厦门ISO45001认证顾问
    急性中毒急救注意事项  a.救护人员在将中毒人员脱离中毒现场的急救时,应注意自身的保护,在有毒有害气体发生场所,应视情况,采用加强通风或用湿毛巾等捂着口、鼻,腰系安全绳有场外人控制、应急,如有条件要使用。  b.常见食入性中毒的解救,一般在进行,吸入毒物中毒人员尽可能送往有高压氧舱的救治。  c.在施工现场如已发现心跳、呼吸不规则或停止呼吸、心跳的时间不长,则应把中毒人员移到空气新鲜处立即施行口对口(口对鼻)呼吸法和体外心脏挤压法进行抢救。
    触电:
    一旦发现有人触电,先的任务是使触电者*脱离电源,然后根据触电者具体情况,施行急救。
    (1)解脱电源方法:对在低压电器装置上发生触电事故应采取如下措施:
    a.立即将附近有关的闸刀、开关、插座拉开;
    b.当电线触及人体,而来不及打开闸刀等断电器时,可用绝缘物如木棒、塑料棒等将电线移掉;
    c.必要时可用绝缘工具切断电源; 在解脱电源同时应注意:防止自己触电;防止触电者摔倒;防止触电事故扩大化以及其他事故发生。
    急救方法:在使触电者脱离电源后,应*对触电者进行简单的诊断,然后根据不同的情况进行分别处理。
    保护现场:
    重大(重要)事发现场要保护现场的原始状态,防止受自然条件或人为的破坏,事故现场周围应设警戒,派人看守或用绳索、撒白灰等方法标出警戒区,禁止无关人员进入保护范围,采取抢险、急救措施需移动现场时要做好现场变动记录和拍照、录像。
    应急预案的防御  公司的应急响应小组在组长的下成立的紧急预案防御小组要定期对公司的各部门、施工区、生活区进行检查,消除潜在的隐患,力保公司各部门人员的安全。  紧急预案防御小组要严格督促各项目认真进行检查,并协助项目消除隐患,有效预防突发事件发生。
    应急预案善后工作  急响应小组在组长宣布整个应急工作完成后,要和相关的人员代表公司向在突发事件中受到伤害的人员及在救助过程中受到伤害的其他人员表达慰问,祝福他们早日恢复健康回到工作岗位,并让他们感受到公司时时刻刻关心他们,他们就是公司的利益,就是公司的一切。
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    公司危险源分类
    危险源状态分为三种;正常、异常、紧急。(正常:正常运转情况;异常:开机、停机、维修情况等;紧急:发生火灾、严重泄漏事故情况)
    公司危险源时态分为三种;过去、现在、将来。
    公司危险源类型分为六种;
    ⑴机械因素
    ⑵电气因素
    ⑶化学因素
    ⑷因素
    ⑸热能因素
    ⑹人机工程因素
    风险评价
    风险评价准备
    ⑴明确评价的危险源、危险活动的范围;
    ⑵收集有关法律、法规及其他要求、标准与相关方意见;
    ⑶了解公司设备、设施,特别是危险设备、设施;
    ⑷工艺流程;
    ⑸公司安全技术能力、财力投入、培训需求、信息网络、监测能力;
    ⑹其它。
    风险等级
    本公司风险等级分为一级、二级风险两个等级。
    一级风险是指必须采取控制措施的风险,二级风险是指可以忽略,不一定采取控制措施的风险。
    风险评价步骤
    确定危险源的不符合性。危险源不符合性分为五种:
    ⑴不符合安全健康法律、法规及其他要求;
    ⑵相关方有合理抱怨或要求;
    ⑶曾发生过事故,现无合理控制措施;
    ⑷直接观察到可能导致危险的错误;
    ⑸其它风险。
    判定危险源的风险等级
    a)直接判定
    附表1-1中危险源的不符合性,凡属*(1)--(4)类时,其风险等级可直接判定为级。
    b)间接判定
    附表1-1中危险源的不符合性,凡属*(5)类时,其风险数值(D),按D = L×E×C计算后判定。D≥100,或发生事故产生的后果(C)≥15风险等级为一级。D<100,风险等级为二级。L、E、C数值按下表取值。
    凡风险级别为一级的危险源,须结合现有风险控制措施,制定相应的运行控制程序文件或目标、管理方案、操作规程对风险加以控制;凡风险级别为二级的危险源,各级人员也应加以关注和危险预防,使危险发生的可能性降至低。
    整理和汇总有关资料,填报相应记录。
    办公室 环安组汇总风险评价结果,经工作小组讨论决定公司的重大危险源,编制“不可接受风险清单”,报管理者代表批准后发放到有关部门,以便部门重点管理。
    危险源更新与调整
    重新辨识危险源条件:
    ⑴生产、维修等活动采用新工艺、新方法、新物质;
    ⑵生产经营业务范围、作业区有改变;
    ⑶危险源辨识和风险评价有了新理念、新方法、新知识;
    ⑷适用的职业安全健康法律、法规及其他要求发生变化。
    各部门工作小组成员必须辨识因本部门活动变化而导致的危险源更新,补充或更改本部门的“危险源识别和风险评估表”,及时传递给办公室 环安组进行复核确认。
    每年的4月份工作小组成员负责对公司的危险源进行辨识、评估及更新。
    办公室 环安组根据变化的危险源及时更新“危险源识别和风险评估表”,必要时对“不可接受风险清单”、“    年度目标指标一览表”和    年度管理方案一览表”等文件和运行控制记录进行调整。
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    检查
    1 绩效测量和监视
    a. 职业健康安全绩效进行常规监视和测量的目的和要求;
    b. 职业健康安全绩效进行监视和测量的内容和应达到的要求;
    c. 绩效监视和测量设备校准和维护的要求。
    2 合规性评价
    a. 定期评价对适用法律法规的遵守情况的要求;
    b. 评价对应遵守的其他要求的遵守情况的要求。
    c. 保存记录的要求
    3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
    a. 事件调查的目的;
    b. 记录、调查、分析和处理事件的要求;
    c. 不符合、纠正措施和预防措施的含义和要求。
    4 记录控制
    a. 记录作为文件的含义、作用和要求;
    b. 标识、贮存、保护、检索、保留和处置记录的要求
    5. 审核
    a. 职业健康安全管理体系内部审核的目的和作用;
    b. 审核方案的要求;
    c. 审核程序的要求;
    d. 审核人员的要求。
    6. 管理评审
    a. 管理评审的目的和要求;
    b. 职业健康安全管理体系管理评审输入和输出的要求
    审核组长召开末次会议,汇报审核情况,并应得到受审核方认可。审核组成员将经过受审核部门负责人确认过的内部审核不符合项报告分发一份与责任人。
    审核组长负责编写《内部管理体系审核报告》,内容包括:
    A.审核时间、内容
    B.审核的目的、范围和审核依据
    C.审核组成员和受审部门名称负责人
    D.审核基本情况、审核结论、不合格项说明、整改要求
    E.审核报告应在末次会议之后一周内完成,交管理者代表审批后,分发给各受审部门负责人
    受审核部门对不符合项或观察项所产生的原因进行分析,一周内制定并提交纠正预防措施,经管理者代表批准后实施。
    审核组成员负责纠正措施预防措施的验证工作:
    a. 验证无效者,由责任单位重新整改并再验证;
    b. 验证有效者,审核员在内部审核不符合项报告跟踪验证栏填写验证记录,一般纠正及预防措施应于3周内完成。
    每年底,管理者代表对年度审核不符合项进行汇计,形成年度管理体系审核报告,经质控部长审核,提交管理者代表和管理者审阅,并作为管理评审输入资料。
    所有审核档案交管理者代表进行归档管理,保存期限不少于3 年。
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