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    正规iso9000质量管理体系认证流程需要什么材料

    更新时间:2025-02-22   浏览数:251
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:福建省厦门  
    产品数量:9999.00次
    价格:¥28000.00 元/次 起
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    本手册系依据GB/T19001和GB/T22000、CNCA/CTS 0020-2008A、GB/T27341-2009及ISO/TS22002-1标准(包含附加要求),结合本公司实际编制而成,它规定了本公司的质量-食品安全管理体系。
    对外声明以证实公司具有能力控制食品质量和安全危害,稳定地提供满足客户要求和适用的法规要求的产品和服务的能力。
    明确质量-食品安全管理体系实施、保持和持续改进的准则、程序和方法,有效实施质量-食品安全管理和保证活动,确保公司质量-安全方针和目标的达成, 满足客户要求和增强客户满意。
    1.2应用
    1.2.1质量-食品安全管理体系适用于本公司 的生产加工全过程。
    1.2.2公司质量-食品安全管理体系覆盖了GB/T19001和GB/T22000、CNCA/CTS 0020-2008A、GB/T27341-2009及ISO/TS22002-1标准(包含附加要求)所有条款要求。
    正规iso9000质量管理体系认证流程
    乙方协助甲方建立体系,并协助甲方通过第三方审核,包括资料文件建立、硬件更改等。
    乙方应按照国家及项目所在地地方**颁发的规范、规定,并恰当地运用国际上先进科学的咨询技术,依照本合同的各项条款约定的内容为甲方提供咨询服务,并提交咨询成果。
    乙方应按约定的咨询服务范围及时间期限,对咨询成果进行相应必要的修改和完善。
    合同生效后,除不可抗原因,乙方不得无故终止或解除合同。
    在任何情况下,乙方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任之违约金及/或赔偿金应以合同总额的20%为上限。
    乙方在向甲方提供咨询服务的过程中,如因甲方协助不善或执行不善导致双方达成的各类项目整改无法落实,而造成的项目延期或者审核不通过,乙方将不承担此责任,并视为项目顺利完成。
    在咨询开展过程中,如乙方发现甲方提供的数据或资料会严重影响咨询结果,且甲方并未提前告知乙方,或乙方提出改善但甲方拒绝整改时,乙方有权终止合同。
    乙方需在甲方正式审核前,对甲方展开一次内部预审,确保甲方的体系运作符合第三方机构的正式审核要求。
    正规iso9000质量管理体系认证流程
    审核实施
    1、**会议:
    **会议由审核组长主持,审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加,与会人员均应有签到记录,会议应准时简明,一般不**过0.5小时。
    2、现场审核:
    现场审核收集信息的方法包括:面谈、对活动的观察、文件评审、记录、数据及其它方面的相关信息。
    3、现场所有审核活动按计划和参照检查表要求进行,必要时延伸和调整审核,须经审核组长同意。
    4、审核员在审核时,内审员不能审核其所在部门,以保证审核活动的相对独立性和公正性。
    5、审核员在审核时,应当对照审核准则评价审核证据以形成审核发现,对审核中发现的符合或不符合审核准则的都应记录在检查表中,对不符合的审核证据应进行分级。审核员应与受审核方一起评审,以确认审核证据的准确性。
    6、审核结束,在末次会议之前,审核组应讨论以下内容:
    --- 针对审核目的,评审审核中发现的不符合项及审核过程中所收集的信息。
    --- 确定不符合项性质,填写《不符合报告》做出审核结果。
    --- 准备相关的建设性意见。
    7、 末次会议
    由审核组全体成员和受审部门负责人及有关人员参加, 由审核组长主持,并有会议签到和内容记录。
    八、相关记录
    内审计划、内审检查记录 、不符合项报告、 内审报告、内审会议首/末次签到表、整改资料。
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    一、审核目的
    1、检查本公司管理体系运行与标准的符合程度;
    2、发现管理中存在的问题,寻求改进的方法,以制定措施并实施;
    3、为第三方审核做准备。
    二、审核范围
    本公司管理体系全部过程和相关部门。
    三、审核准则
    1、标准GB/T19001-2016;
    2、管理体系文件(质量手册、程序文件,相关制度等);
    3、相关的法律法规、标准、行业要求等。
    四、审核安排
    1、审核方式:按部门审核。
    2、审核时间安排:
    五、职责、资源
    1、管理者代表职责:
    1)审核方案的批准、审核计划的批准,下达审核指令;
    2)任命审核组长和审核员;
    3)审批审核报告;
    4)监督纠正措施的实施
    2、审核组长职责
    a编制审核计划;
    b与审核管理部门和受审核部门进行沟通;
    c组织、指导审核组的工作,控制、协调审核全过程;
    d确认审核不符合项、确定审核结论;
    e编制并提交、分发审核报告;
    f负责对不符合项的纠正措施跟踪验证并报告结果。
    3、审核员职责
    a按审核计划,完成审核任务,填写《内审检查表》;
    b传达和阐明审核要求;
    c有效地策划和履行被赋予的职责;
    d及时报告审核发现;
    e验证所采取的纠正措施的有效性(当组长委派时);
    f配合并支持审核组长的工作。
    -/gbacfji/-

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