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公司提供ISO认证、GRS认证、ISO9001认证、ISO22000认证,质量管理体系认证、食品安全体系认证、IATF16949认证、ISO27001认证等项目的咨询顾问培训辅导(福州、厦门、泉州、漳州、龙岩、莆田、广州、深圳、东莞、佛山)

    顾问服务 认证便捷_莆田ISO45001认证审核_ISO认证

    更新时间:2025-02-07   浏览数:28
    所属行业:咨询 管理咨询
    发货地址:福建省厦门湖里区  
    产品数量:2000.00个
    价格:¥25000.00 元/个 起
    周期20天左右 服务优势一对一服务 服务内容职业健康安全管理体系认证证书 有效周期3年 申报作用提升信用度 招投标加分 服务对象全国企业 资料顾问整理 材料辅导协助 标准2018版 ISO45001认证申请职业健康安全管理体系认证申请 ISO45001认证辅导职业健康安全管理体系认证辅导 ISO45001认证顾问ISO45001认证咨询 ISO45001认证培训职业健康安全管理体系内审员培训
    审核目的 检查本公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是否有效,通过审核发现改进和完善的方面;评价管理体系的符合性和适宜性。
    审核范围 本公司一体化管理体系涉及到的所有部门和过程活动/场所。
    审核依据
    1、GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准和适用的法律、法规及其他要求。
    2、质量、环境和职业健康安全管理体系文件。
    备   注
    1、内审计划时间由内审组长与受审核部门提前联系、确定,并做好人员与时间的安排;
    2、如因情况不能按计划的时间进行审核时,请各部门及时与内审组长联系。
    1)询问在QES的作用有哪些?(职责)
    2)职责和权限的规定和沟通情况:
    a. 目前的组织机构及各部门职责分工?
    b. 职责和权限如何传达?                                                              管理手册规定了总经理、管代及职业健康安全事务代表及各部门的职责。
    公司目前设有人事部、项目部、财务部等,其职责均在管理体系文件中予以明确规定,并通过学习文件的方式加以传达和宣贯。
    莆田ISO45001认证审核
    公司在分析所处的内外部环境时,策划了哪些活动或输出?
    是否分析了相关方的需求及期望,具体形成了怎样的信息? 经与总经理沟通了解到:公司针对目前内部及外部所处的环境进行了分析与评审,从内部(人员、工作等),外部(资金、市场、融资、主管等方面)进行了分析评价,形成了内外部环境分析评审表/报告等相关文件。
    对相关方进行了分类的识别和评价,并进行了一定的调查工作,充分了解了各相关方对公司的需求及期望,制定了相关方需求和期望确定表,识别比较充分。
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    如何体现以顾客和相关方位关注焦点?
    总经理和各部门,通过对顾客要求的识别,了解顾客需求和期望(包括明示的和隐含的,当前和未来的要求)以及了解所需的法律法规要求,将这些要求转化为本公司产品的管理要求,作为本公司生产及服务活动的准则。 并通过不断完善管理管理体系、更新过程模式和提高产品的管理特性和服务来满足顾客需求和期望。 通过满意度调查了解顾客的意见,发现改进的机会,来不断满足顾客的需求和期望。
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    本公司质量、环境及职业健康安全管理体系有哪些过程?这些过程的顺序和相互作用?这些过程有效运行和控制所需的准则和方法?支持和监视这些过程如何确保必要的资源和信息?如何监视、测量和分析、改进这些过程?
    有哪些外程?外程如何控制? 公司识别出了管理活动、资源提供、产品和服务实现和监视、测量和改进等几大过程及其子过程,并确定了这些过程的顺序和相互作用,在手册中进行了详细的描述。制定了相应的程序文件和作业文件以及工艺文件确保这些过程有效运作和受到控制。根据相应文件和国家标准对产品和服务进行监视和测量,发现问题及时纠正,并且持续改进。
    公司目前无外程,今后在有外程时,将按照手册8.4要求,并制定外程控制规范并执行,以对外程实施有效的控制。
    审核目的 评价管理体系的持续符合性和有效性。
    审核范围 与本公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有部门、活动、过程和人员等。
    审核准则 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准和适用的法律、法规及其他要求。
    审核日期 2020年10月20日至21日
    审核综述
    本次内审是公司依据GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准要求建立管理体系后的监督内审。审核组对管理层、人事部、项目部、财务部进行了为期2天的审核。
    本次审核得到了总经理及各部门的重视和支持,使审核工作得以顺利进行,按计划完成了预定审核任务,审核发出不符合报告 1项,未出现严重不符合项。
    1、审核过程中发现的不符合项主要集中在以下方面:
    由于公司在管理方面经验不足,还存在一些问题,对GB/T24001-2016标准的9.1.1条款及ISO45001:2018标准的9.1.2条款理解不足,对办公室的灭火器末能提供定期检查的证据。
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