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公司提供ISO认证、GRS认证、ISO9001认证、ISO22000认证,质量管理体系认证、食品安全体系认证、IATF16949认证、ISO27001认证等项目的咨询顾问培训辅导(福州、厦门、泉州、漳州、龙岩、莆田、广州、深圳、东莞、佛山)

    汽车质量管理体系认证咨询-泉州IATF16949认证标准-耐心培训 正规机构

    更新时间:2024-05-12   浏览数:19
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:福建省厦门湖里区  
    产品数量:300.00次
    价格:面议
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    IATF16949汽车质量管理体系认证费用报价价格说明:
    1、辅导费,根据企业的规模、管理基础与希望的服务质量要求给予评估后给出报价,一般为2万到6万之间;
    2、认证费,根据企业的规模、行业与认证公司的选择,认证费大致在2万-6万之间;
    3、差旅费,审核差旅费和培训辅导差旅费,一般为实报实销。
    PDCA:所谓PDCA,即是计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)、行动(Action)的字母组合。
    总经理室:企业成长目标、企业成本分析。
    管理部:制订人力资源、安全卫生……等计划。
    资材部:采购件成本降低。
    品保部:不良质量成本统计、制定质量目标、质量项目计划、HSF产品控制及内部稽核。
    生产部:制订制程质量不良率降低、设备故障率降低、稼动率统计、工厂/设施计划等。
    市场部:客户满意度调查、营业目标及整体营运方针制订实施、跟踪、考核和管理。
    财务部:库存管理,汇整各部门数据。
    其他部门:负责向管理部提供经营计划需要的相关资料和信息,并负责本部门年度计划的展开和实施。
    根据国家法律法规与政策、行业竞争对手状况、公司发展目标等情况制定经营战略。
    经营计划的制定必须基于对竞争对手的分析、企业历史基础数据分析和市场分析的基础上确定基准,在基准分析的基础上制定经营计划。
    市场部提供市场方面的信息和分析及市场占有率规划目标。
    工程部提品工艺技术设备、设施、产品安全风险、环保的发展动态和分析及规划目标。
    资材部提供材料市场的分析和趋势及规划目标。
    财务部提供有关财务信息及质量成本及规划目标。
    品保部提出本年度的质量目标和过程绩效目标。
    管理者代表负责组织环境分析、风险机会识别评价。
    年度计划的评审与持续改进;
    每年年底前由总经理召集各部门主管召开经营计划评审会。
    管理部对各部门年度计划执行情况进行考核,内容如下:
    对目标及其实现情况的评价;
    对措施、计划及其实施情况的评价;
    对各和人员协调工作的评价;
    对整个经营计划管理工作的评价。
    各部门编制所负责的年度计划的评审改进报告。
    各部门年度计划每半年评审一次,评审改进报告由总经理批准,总经理室备案。
    管理部汇总各部门计划评审改进报告,作为管理评审的输入。
    提出的改进建议按《持续改进控制程序》进行。
    企业的《经营计划》,不向外提供。
    泉州IATF16949认证标准
    1  市场部与客户签订供货合同,确定客户要求,并就P**标准内容与格式、客户要求等事宜与客户进行沟通。
    2  工程部根据合同及客户要求,组织P**提交所要求的文件、记录和生产件样品,并在产品试生产阶段及下列情况下按客户要求和P**要求组织提交有关资料(包括对供应商要求):
    2.1  一种新的产品或零辅件以及和以前批准的产品相比,使用了其它不同的加工方法或材料。
    2.2 使用新的或改进的工装(不包括易损工装),包括附加的或替换用的工装。
    2.3 在对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产。
    2.4 生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址生产的产品。
    2.5 供应商对本厂产品的装配、性能有影响的零辅件的更改,包括材料和服务。
    2.6 在工装停止生产达到或**过12个月后重新启用而生产的产品。
    2.7  生产零(合)件的产品和过程变更,来自组织内部或供应商,此变更已影响市场产品的性能、适用性、机能和耐久性。
    2.8 检验和试验方法更改——新技术的采用(不影响接收准则)。
    3  生产件批准审核和提交:
    3.1 当客户对生产件批准有特定要求时,市场部将获取的有关信息及时反馈给工程部,工程部按客户确定的生产件批准等级及P**要求,组织相关部门落实P**资料和生产件样品,并对相关资料进行审核。
    3.2 当客户对生产件批准无等级要求时,按P**等级3提交。
    4  客户批准:
    由市场部提交P**资料和生产件样品给客户批准,当要求不被客户批准时,将信息反馈给工程部,由工程部根据客户P**要求组织相关部门采取纠正措施整改后,再次准备P**资料提交。
    5  市场部将批准后的P**资料转交工程部,并将批准信息反馈给工程部,由工程部主导按P**批准的数量、时间、要求等生产条件进行生产。
    6  工程部对P**资料进行归档保存,并针对相应情况对P**资料进行重新审核和更改。
    7  供应商供货及出现6.2所列情况时,由工程部根据供应商质量体系开况对资材部提出P**要求,资材部负责反馈给供应商并跟进供应商重新提交P**,然后再次提供给工程部重新批准。原则上要求A类产品的供应商按P**手册中等级2提交资料;B类产品和C类产品的供应商按等级4提交资料。品保部对供应商提交的样品进行检查和测量;资材部负责接收及传递。客户要求时,将供应商提交的P**由市场部转交客户批准。
    8  提供的P**内容参考《产品质量先期策划控制程序》。
    泉州IATF16949认证标准
    1 4M:指产品制造中,涉及的Man(人)、Machine(机)、Material(料)、Method(法,含环境场所),内容包括:作业人员、检查员、环境品质责任者、治工具、设备、材料、副资材、检查方法、检查方法、协力厂商、生产场所、制造方法、制造条件等。
    2 4M变更:指样品已通过客户认定后(即批量制造阶段),与产品制造的4M方面相关条件发生变化的情况。包括人员变更、设备变更、材料变更和方法变更。
    3 4M变更管理类别:送样、申请、记录。
    4 变更分为临时变更和长久变更:
    临时变更:不改变4M标准,因偶然变异而引起的变更,所生产的产品按《不合格品控制程序》执行;
    长久变更:需对4M标准进行变更的变更。
    变更管理内容:
    客户提出的4M变更由市场部向公司内部提出申请,按《新产品开发管理程序》。
    供应商提出的4M变更由资材部向公司内部提出申请。
    公司内部的4M变更:由提出部门提出申请。
    变更管理类别:
    送样:
    变更前,申请部门填写《4M变更评审单》,由申请部门组织相关部门进行评审,必要时需呈总经理批准,评审通过后由工程部负责打样,市场部向客户交样,合格后才能实施变更;客户承认前,变更的物料禁止出货。
    申请:
    变更前,申请部门填写《4M变更评审单》,必要时需呈总经理核准。申请部门提供原档给工程部存档,申请部门保留复印档,由申请部门组织评审部门进行评审,必要时市场部向客户提出申请,经客户确认同意后才能实施变更。
    变更申请部门填写《4M变更评审表》,变更实施部门审查后,由变更实施人将通过的《4M变更评审表》和其它相关评审报告记录在《4M变更评审表》中,客户评价结果由市场部负责收集并反馈厂内有关部门,如果由业务人员代签,需由业务总监批准后生效。
    记录:由公司内部自行管理评估,并保存变更记录。
    变更评审:
    由工程部负责组织相关评审部门,根据变更内容对产品品质的影响程序进行必要的研讨;
    开会研讨过程由各评审部门审查确认,必要时由市场部收集客户意见后实施;
    必要时由工程部、品保部对生产部等相关部门进行宣导和培训,由申请部门负责记录《___产品4M变更履历表》,并提供给工程部汇总保存。
    泉州IATF16949认证标准
    变更实施:
    4M中的各类变更实施,参照*6.4项表单中对应项的类别要求进行相应的送样、申请及记录,其中需保存记录项目见*6.5项,实施流程见*5项,涉及到工程变更的按《工程变更控制程序》执行。
    变更管理:
    人员变更:品保部追溯到变更后人员的生产产品型号、批次,进行重点检查并记录,备注供查询。
    设备/治工具变更:品保部对变更后加工的产品进行验证,并对此设备加工的产品进行一定周期(视变化点的严重度而定,1-2周)的,确认质量的稳定性。
    设计变更:件生产时,由生产部通知品保部、工程部等相关责任人到现场,对产品的过程及质量进行确认,完成件检查,并由检验人员填写《    末件检验报告》,经工程、品保部确认OK后,方可开始生产。
    物料变更:
    供应商内部变更,由供应商每月向我司采购课提出申请,由采购课通知厂内工程、品保部对其进行评审、确认;需转报客户批准的项目,由市场部负责联络客户并反馈结果,经客户批准后方可实施;由品保部负责对供应商变更实施后的产品进行验证、跟踪。
    涉及到具体物料变更的,按《工程变更控制程序》执行,仓储课需做好区分及标识。
    变更品的交货:
    变更品的交货,需在外包装箱加贴“变更后批次出货”标签,并连续5批作标识。
    变更品与原来产品在同一批交货时,需:
    1.原来产品与变更品的外包装分开;
    2.在外包装箱加贴“变更后批次出货”标签,并连续5批作标识。
    *管理体系开始运行的时间:
    (现场审核前应至少运行3个月,行业6个月):   年    月    日
    *管理体系一体化结合程度评价(适用于多体系):考虑以下因素的一体化程度(Y)
    a) 文件的整合程度(包括作业文件的适度融合程度)(20分):Y1=
    b) 管理评审是否考虑了总体经营战略和计划(15分):Y2=
    c) 内部审核是否采用了一体化方法(15分):Y3=
    d) 方针和目标是否采用了一体化方法(15分):Y4=
    e) 体系过程可否采用了一体化方法(15分):Y5=
    f) 改进机制(纠正和预防措施、测量和持续改进)是否采用了一体化方法(10分):Y6=
    g) 管理支持和管理职责一体化程度(10分);Y7=
    管理体系一体化程度Y=(Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+Y6+Y7) × =
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